2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部部门预算公开
目 录
第一部分 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向区委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派代表人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。
5、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
6、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8、负责指导乡街统战工作和统战工作负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;领导区工商联党组,指导区工商联工作;领导和管理区台湾同胞联谊会、区光彩事业促进会等有关社会团体的工作。
9、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规,归口管理涉台工作;负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作;组织、管理全区重大涉台活动,处理重大涉台事件;做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作;会同区政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我区与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作;负责区委对台工作领导小组的日常工作。
10、负责组织贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的政策、法规,组织指导有关宣传教育并进行监督检查。联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作;协调民族关系,监督办理少数民族权益保障事宜,配合有关部门做好民族乡及民族聚居区的扶贫开发工作;协调有关部门完善和落实对少数民族和民族乡与民族聚居区的优惠政策;参与我区少数民族专项贷款、专项资金和宗教活动场所维修项目计划的综合上报、分配和使用管理;对政府系统民族工作进行业务指导,组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。联系宗教界上层人士;办理宗教团体需由政府协助或协调的事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;协助有关部门及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题;指导全区宗教活动场所的登记、年检和宗教人员的认定备案工作;协助有关部门审查涉及宗教政策的文章、材料、书刊及音像制品;指导、帮助宗教团体搞好自身建设;配合有关部门处理宗教方面的涉外事宜,抵制境外宗教势力的渗透活动,行使宗教行政执法职能,受理有关行政复议;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我单位内设机构4个,所属事业单位1个,全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、民族宗教工作股、港澳台侨工作股、党外代表人士工作股。
所属事业单位分别是常德市武陵区新的社会阶层人士服务中心。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位,因此,纳入本年部门预算编制范围的为中共常德市武陵区委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即中共常德市武陵区委统一战线工作部本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括中共常德市武陵区委统一战线工作部归口管理使用的“掌上统战”信息平台运维费、党派工作经费、民宗局工作经费、统战特费、专项工作经费、宗教工作经费等专项资金。
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
(一)收入预算
2025年收入预算342.20万元,其中,一般公共预算拨款收入342.2万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理的资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。收入较去年减少18.55万元,降低5.14%,主要是厉行节约,严格控制经费。
(二)支出预算
2025年支出预算342.20万元,其中,基本支出241.43万元,项目支出100.77万元。主要包括一般公共服务支出301万元,社会保障和就业支出18.77万元,卫生健康支出6.69万元,住房保障支出15.74万元。支出较去年减少18.55万元,降低5.14%,主要是厉行节约,严格控制经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算342.2万元,其中:一般公共服务支出301万元,占87.96%;社会保障和就业支出18.77万元,占5.49%;卫生健康支出6.69万元,占1.96%;住房保障支出15.74万元,占4.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部基本支出预算241.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部项目支出预算100.77万元,其中“掌上统战”信息平台运维费9.50万元,党派工作经费30.62万元,民宗局工作经费5.76万元,统战特费13.77万元,专项工作经费15.68万元,宗教工作经费25.44万元。
五、政府性基金预算支出
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部运行经费预算21.44万元,比上年预算减少1.01万元,比上年预算下降4.5%,主要原因是厉行节约,严格经费。
(二)“三公”经费预算
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
(三)一般性支出情况
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部会议费预算0.3万元,拟召开统一战线工作领导工作小组会议,人数70人,会议内容为研究讨论相关文件;培训费预算0.2万元,拟开展民宗培训,人数100人,培训内容为涉疆事务;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年中共常德市武陵区委统一战线工作部政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
2025年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为342.2万元,其中,基本支出241.43万元,项目支出100.77万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格